Dados do Empenho:

Número:05010671

Valor Total do Empenho:R$ 1.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 173,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.326,84

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010671.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55,44

Valor Líquido: R$ 55,44

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 55,441,00R$ 55,44
Total BrutoR$ 55,44
Total LiquidoR$ 55,44
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 55,44 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702017227/02/2026R$ 55,44