Dados do Empenho:

Número:05010663

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 225,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.774,52

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010663.002

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 133,92

Valor Líquido: R$ 133,92

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 133,921,00R$ 133,92
Total BrutoR$ 133,92
Total LiquidoR$ 133,92
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 133,92 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702017327/02/2026R$ 133,92