Dados do Empenho:

Número:05010296

Valor Total do Empenho:R$ 67.021,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.803,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.217,78

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149022070401

Valor Total do Contrato:R$ 10.392.265,44

Valor Empenhado:R$ 4.407.592,61

Saldo a empenhar:R$ 5.984.672,83

Liquidação: 05010296.001

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 929097

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.207,74

Valor Líquido: R$ 6.207,74

Competência: Janeiro/2026


Data de Solicitação 04/03/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação referente a combustível - Gasolina, Álcool e Diesel.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 1.377,311,00R$ 1.377,31
#5695ETANOL. (LITRO)R$ 2.811,241,00R$ 2.811,24
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 2.019,191,00R$ 2.019,19
Total BrutoR$ 6.207,74
Total LiquidoR$ 6.207,74
NÚMERO DA NOTA: 929097

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/02/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 169S341251312474199Y

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1603001216/03/2026R$ 6.207,74