Dados do Empenho:

Número:05010659

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 343,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.656,80

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010659.003

Liquidada em: 27/02/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 173,16

Valor Líquido: R$ 173,16

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 27/02/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 173,161,00R$ 173,16
Total BrutoR$ 173,16
Total LiquidoR$ 173,16
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 173,16 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2702035727/02/2026R$ 173,16