Dados do Empenho:

Número:05010238

Valor Total do Empenho:R$ 1.488.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 360.058,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.127.941,36

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010238.003

Liquidada em: 10/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 120.121,68

Valor Líquido: R$ 120.121,68

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 04/03/2026


Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 10.252 de 23 de Fevereiro de 2026, na qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem. Referente a Fevereiro 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 120.121,681,00R$ 120.121,68
Total BrutoR$ 120.121,68
Total LiquidoR$ 120.121,68
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203001012/03/2026R$ 120.121,68