Dados do Empenho:

Número:05010911

Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.000,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010911.002

Liquidada em: 16/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: LUIZ ANTONIO DA SILVA (369.852.103-25)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 500,00

Valor Líquido: R$ 500,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 05/03/2026


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Despesas com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinárias Realizadas na Jari-Junta Administrativa de Recursos de Infrações Onde São Julgados os Recursos Contra Autos de infração, Junto ao Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - Demutran, em Conformidade com a Portaria nº 3.182 de 20 de Setembro de 2023, Serão 10 Sessões, 01 por Mês valor de R$500,00 (Despesa Estimada de FEVEREIRO de 2026).
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#13457SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS)R$ 500,001,00R$ 500,00
Total BrutoR$ 500,00
Total LiquidoR$ 500,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.