- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010703.002
Número:05010703
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.400,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.600,00
Liquidação: 05010703.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 7.200,00
Valor Líquido: R$ 7.200,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.auxílio financeiro.comiss.comp.fevereiro/26-sefin.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 7.200,00 | 1,00 | R$ 7.200,00 | |
| Total Bruto | R$ 7.200,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 7.200,00 | ||||