Dados do Empenho:

Número:05010703

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.600,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010703.002

Liquidada em: 25/02/2026

Unidade Gestora:

7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.200,00

Valor Líquido: R$ 7.200,00

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 25/02/2026


Histórico:

Fopag.auxílio financeiro.comiss.comp.fevereiro/26-sefin.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 7.200,001,00R$ 7.200,00
Total BrutoR$ 7.200,00
Total LiquidoR$ 7.200,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.200,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2602091726/02/2026R$ 7.200,00