Dados do Empenho:

Número:05020059

Valor Total do Empenho:R$ 53.917,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.901,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 49.016,00

Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020558

Valor Total do Contrato:R$ 53.917,60

Valor Empenhado:R$ 53.917,60

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05020059.001

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE AMIGOS DO SAROM (12.795.531/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.901,60

Valor Líquido: R$ 4.901,60

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/03/2026


Histórico:

Referente a serviço de creche contratada (tempo integral berçario), referente ao mês de fevereiro/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24751ATENDIMENTO DE CRIANÇAS EM CRECHES I (BERÇÁRIO) MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS AMIGOS DE SAROM ABAS (SERVIÇO)R$ 306,3516,00R$ 4.901,60
Total BrutoR$ 4.901,60
Total LiquidoR$ 4.901,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203008012/03/2026R$ 4.901,60