Dados do Empenho:

Número:05020052

Valor Total do Empenho:R$ 205.560,30

Valor Total Liquidado:R$ 15.440,02

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 190.120,28

Dados da Licitação:

Número:081002/26-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.050.383,42

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081026020550

Valor Total do Contrato:R$ 205.560,30

Valor Empenhado:R$ 205.560,30

Saldo a empenhar:R$ 0,00

Liquidação: 05020052.001

Liquidada em: 12/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: ASS.COMUNIT.LUTAR E VENCER (02.929.969/0001-77)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 15.440,02

Valor Líquido: R$ 15.440,02

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 10/03/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de fevereiro de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#34793ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS COMUNITÁRIA LUTAR E VENCER (SERVIÇO)R$ 306,3546,00R$ 14.092,10
#34794ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - ASS COMUNITÁRIA LUTAR E VENCER (SERVIÇO)R$ 336,984,00R$ 1.347,92
Total BrutoR$ 15.440,02
Total LiquidoR$ 15.440,02
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1203007112/03/2026R$ 15.440,02