Dados do Empenho:

Número:05011072

Valor Total do Empenho:R$ 21.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 18.103,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.896,08

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05011072.001

Liquidada em: 16/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300166658208

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.016,46

Valor Líquido: R$ 5.944,26


Data de Solicitação 12/03/2026


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE E PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO - DEMUTRAN REFERENTE CONTRATO DE Nº1012.21.12.27.01-ENERGIA PREDIAL - DEMUTRAN, ESTIMATIVO PARA MÊS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21977SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEMUTRAN - GRUPO B (UNIDADE )R$ 6.016,461,00R$ 6.016,46
Total BrutoR$ 6.016,46
Total LiquidoR$ 6.016,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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