Dados do Empenho:

Número:05010634

Valor Total do Empenho:R$ 106.180,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.130,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 92.049,91

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:101222070401

Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00

Valor Empenhado:R$ 483.434,64

Saldo a empenhar:R$ 1.706.659,36

Liquidação: 05010634.002

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0943613

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.209,20

Valor Líquido: R$ 6.209,20

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 12/03/2026


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente a Despesas com Serviços de Continuado de Gerenciamento de Frota com Fornecimento de Combustíveis , para atender as necessidades do Departamento de Trânsito e Transporte- Demutran ,Conforme Contrato n°1012.22.07.04.01- Despesas estimadas de FEVEREIRO de 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6,4679960,00R$ 6.209,20
Total BrutoR$ 6.209,20
Total LiquidoR$ 6.209,20
NÚMERO DA NOTA: 0943613

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/03/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 156Q347556117228199V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.