Dados do Empenho:

Número:06010004

Valor Total do Empenho:R$ 9.900,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.029,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.870,52

Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 16.366.402,54

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:151022040101

Valor Total do Contrato:R$ 81.084,60

Valor Empenhado:R$ 72.131,46

Saldo a empenhar:R$ 8.953,14

Liquidação: 06010004.002

Liquidada em: 23/04/2026

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 7610

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 4.337,16

Valor Líquido: R$ 4.285,11

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 06/04/2026


Histórico:

SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL 7610, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL, PREVENTIVA E CORRETIVA COM APLICAÇÃO DE LUBRIFICANTES E FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS E/OU SIMILARES, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SERVIÇOS DE REBOQUE 24 HORAS, DESTINADOS AOS VEÍCULOS PRÓPRIOS INTEGRANTES DA FROTA DA PREFEITURA DE MARACANAÚ.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE )R$ 9.900,000,438097R$ 4.337,16
Total BrutoR$ 4.337,16
Total LiquidoR$ 4.337,16
NÚMERO DA NOTA: 7610

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 16/03/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2603.11.487.554/0001-81.55.001.000007610.1.93240008.9

Número do Protocolo: 223260027136431

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 4.337,161,20%R$ 52,05
Total das Retenções: R$ 52,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0505001905/05/2026R$ 4.337,16