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- Liquidação Nº 05010870.003
Número:05010870
Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.997,42
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.802,58
Liquidação: 05010870.003
Liquidada em: 20/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 204632779
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 2.592,51
Valor Líquido: R$ 2.592,51
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 18/03/2026
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.01 (GRUPO A - CUSD), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2026 - VALOR PARCIAL.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 2.592,51 | 1,00 | R$ 2.592,51 | |
| Total Bruto | R$ 2.592,51 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.592,51 | ||||