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- Liquidação Nº 05010868.003
Número:05010868
Valor Total do Empenho:R$ 67.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 15.451,83
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.748,17
Liquidação: 05010868.003
Liquidada em: 23/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 204631048
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 3.298,33
Valor Líquido: R$ 3.258,75
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 18/03/2026
Histórico:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA E RETENÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS, JUNTO AO POLO UAB, CONFORME CONTRATO Nº 0810.21.12.27.02 (GRUPO A - CCER), DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001.21.12.13.01-DL, MÊS: MARÇO/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 3.298,33 | 1,00 | R$ 3.298,33 | |
| Total Bruto | R$ 3.298,33 | ||||
| Total Liquido | R$ 3.298,33 | ||||