Dados do Empenho:

Número:02030084

Valor Total do Empenho:R$ 40.066,90

Valor Total Liquidado:R$ 997,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.069,28

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030084.001

Liquidada em: 18/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 997,62

Valor Líquido: R$ 0,01

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 18/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 997,621,00R$ 997,62
Total BrutoR$ 997,62
Total LiquidoR$ 997,62
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 32,06
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 965,55
Total das Retenções: R$ 997,61
Total Pago: R$ 997,62 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2403024424/03/2026R$ 997,62