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- Liquidação Nº 03020019.002
Número:03020019
Valor Total do Empenho:R$ 979.696,08
Valor Total Liquidado:R$ 140.243,85
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 839.452,23
Liquidação: 03020019.002
Liquidada em: 18/03/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 29.309,89
Valor Líquido: R$ 22.382,84
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 18/03/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 29.309,89 | 1,00 | R$ 29.309,89 | |
| Total Bruto | R$ 29.309,89 | ||||
| Total Liquido | R$ 29.309,89 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| INSS a Recolher | Reter | R$ 194,92 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 415,19 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 6.316,94 |
Total das Retenções: R$ 6.927,05