Dados do Empenho:

Número:05010424

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 10.432,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 289.567,70

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010424.001

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 10.432,30

Valor Líquido: R$ 9.580,30

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

REF. MARÇO/2026
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 10.432,301,00R$ 10.432,30
Total BrutoR$ 10.432,30
Total LiquidoR$ 10.432,30
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 852,00
Total das Retenções: R$ 852,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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