Dados do Empenho:

Número:02020187

Valor Total do Empenho:R$ 11.444,80

Valor Total Liquidado:R$ 11.444,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080702

Valor Total do Contrato:R$ 2.200.000,00

Valor Empenhado:R$ 994.949,37

Saldo a empenhar:R$ 1.205.050,63

Liquidação: 02020187.001

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: VACINAR SERVICOS DE ASSISTENCIA A SAUDE LTDA (20.986.074/0001-56)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1157

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 11.444,80

Valor Líquido: R$ 11.444,80

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 30/03/2026


Histórico:

liquidação da nf 1157 - Fevereiro - Vacinar Serviços.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32335PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO)R$ 2.288,965,00R$ 11.444,80
Total BrutoR$ 11.444,80
Total LiquidoR$ 11.444,80
NÚMERO DA NOTA: 1157

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/03/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 637070735

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.