Dados do Empenho:

Número:05010343

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.150,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 44.849,50

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010343.003

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.806,90

Valor Líquido: R$ 1.806,90

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 30/03/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 1.806,901,00R$ 1.806,90
Total BrutoR$ 1.806,90
Total LiquidoR$ 1.806,90
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103016531/03/2026R$ 1.806,90