Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 76.776,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 223.223,25

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010077.004

Liquidada em: 30/03/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 15.684,70

Valor Líquido: R$ 15.684,70

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 30/03/2026


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 15.684,701,00R$ 15.684,70
Total BrutoR$ 15.684,70
Total LiquidoR$ 15.684,70
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3103013231/03/2026R$ 15.684,70