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- Liquidação Nº 02030071.001
Número:02030071
Valor Total do Empenho:R$ 215.662,66
Valor Total Liquidado:R$ 215.662,66
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02030071.001
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 215.662,66
Valor Líquido: R$ 141.723,53
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
FOPAG REF MAR26 - EFETIVOS ATENÇ ESPEC - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 215.662,66 | 1,00 | R$ 215.662,66 | |
| Total Bruto | R$ 215.662,66 | ||||
| Total Liquido | R$ 215.662,66 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 4.154,59 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 594,88 | |||
| EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIO BEC/BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 1.070,15 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 8.149,89 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.405,23 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 1.588,24 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 957,61 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 17.940,15 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 504,56 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 137,42 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.403,01 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 113,77 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 30.020,18 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.579,90 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 304,65 |
Total das Retenções: R$ 73.939,13