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- Liquidação Nº 05010250.004
Número:05010250
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.753,82
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.246,18
Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149021122701
Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40
Valor Empenhado:R$ 282.299,73
Saldo a empenhar:R$ 248.393,67
Liquidação: 05010250.004
Liquidada em: 10/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Nº da Fatura: 208767790
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 1.129,52
Valor Líquido: R$ 1.019,95
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 08/04/2026
Histórico:
PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #22000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE ) | R$ 1.129,52 | 1,00 | R$ 1.129,52 | |
| Total Bruto | R$ 1.129,52 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.129,52 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| IRRF Outros Rendimentos * | Pagar/Recolher | R$ 109,57 |
Total das Retenções: R$ 109,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total