Dados do Empenho:

Número:05010250

Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.753,82

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.246,18

Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 54.989.804,04

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149021122701

Valor Total do Contrato:R$ 530.693,40

Valor Empenhado:R$ 282.299,73

Saldo a empenhar:R$ 248.393,67

Liquidação: 05010250.004

Liquidada em: 10/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Nº da Fatura: 208767790

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 1.129,52

Valor Líquido: R$ 1.019,95

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 08/04/2026


Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2.026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22000SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS - CUSD (UNIDADE )R$ 1.129,521,00R$ 1.129,52
Total BrutoR$ 1.129,52
Total LiquidoR$ 1.129,52
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 109,57
Total das Retenções: R$ 109,57
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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