Dados do Empenho:

Número:05010986

Valor Total do Empenho:R$ 525.415,28

Valor Total Liquidado:R$ 525.415,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.001/2024PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.282.183,12

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149224082901

Valor Total do Contrato:R$ 36.282.183,12

Valor Empenhado:R$ 8.637.837,48

Saldo a empenhar:R$ 27.644.345,64

Liquidação: 05010986.003

Liquidada em: 16/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 24361

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.865,48

Valor Líquido: R$ 2.865,48

Competência: Fevereiro/2026


Data de Solicitação 08/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 24361 - FEVEREIRO - COOPANEST - CONFORME ITENS EM ANEXOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#32434PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO)R$ 2.865,481,00R$ 2.865,48
Total BrutoR$ 2.865,48
Total LiquidoR$ 2.865,48
NÚMERO DA NOTA: 24361

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 01/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 891784337

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2004005120/04/2026R$ 2.865,48