Dados do Empenho:

Número:05010465

Valor Total do Empenho:R$ 6.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.984.168,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.015.831,99

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010465.008

Liquidada em: 27/03/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.402,71

Valor Líquido: R$ 1.890,07

Competência: Março/2026

Mês da Folha: Março

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/03/2026


Data de Solicitação 27/03/2026


Histórico:

FOLHA COMPLEMENTAR
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 2.402,711,00R$ 2.402,71
Total BrutoR$ 2.402,71
Total LiquidoR$ 2.402,71
Retenções
TipoAçãoValor Total
RPPS a RecolherReterR$ 512,64
Total das Retenções: R$ 512,64
Total Pago: R$ 2.402,71 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1504010315/04/2026R$ 2.402,71