Dados do Empenho:

Número:05010489

Valor Total do Empenho:R$ 700.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 179.787,98

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 520.212,02

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010489.005

Liquidada em: 31/03/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 57.193,88

Valor Líquido: R$ 57.193,88

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 31/03/2026


Histórico:

Ref. Comp. Mar/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19553OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS)R$ 57.193,881,00R$ 57.193,88
Total BrutoR$ 57.193,88
Total LiquidoR$ 57.193,88
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1704012917/04/2026R$ 57.193,88