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- Liquidação Nº 02020243.001
Número:02020243
Valor Total do Empenho:R$ 18.560,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.560,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.000,00
Número:01.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 100.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 371.212,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022051801
Valor Total do Contrato:R$ 209.920,00
Valor Empenhado:R$ 103.040,00
Saldo a empenhar:R$ 106.880,00
Liquidação: 02020243.001
Liquidada em: 05/05/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: MAIA DEDETIZAÇÃO LTDA – ME (10.342.330/0001-19)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 1678
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 2.560,00
Valor Líquido: R$ 2.560,00
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 16/04/2026
Histórico:
Serviços realizados em Fevereiro/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #21925 | SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A PRAGAS URBANAS ENGLOBANDO: DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO (CONTROLE DE VETORES E PRAGAS), PARA 12 MESES, DEVENDO SER REPETIDO A CADA 03 (TRÊS) MESES, NA SECRETARIA DE SAÚDE – SESA E UNIDADES VINCULADAS (ATENÇÃO PRIMÁRIA, ATENÇÃO SECUNDÁRIA, ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA, FARMÁCIA PÓLO) (SERVIÇO) | R$ 320,00 | 8,00 | R$ 2.560,00 | |
| Total Bruto | R$ 2.560,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.560,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 08/04/2026
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 00