- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02020252.001
Número:02020252
Valor Total do Empenho:R$ 1.704.309,92
Valor Total Liquidado:R$ 1.704.309,92
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02020252.001
Liquidada em: 02/02/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 852.154,96
Valor Líquido: R$ 852.154,96
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 02/02/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #38665 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (PARCELA) | R$ 852.154,96 | 1,00 | R$ 852.154,96 | |
| Total Bruto | R$ 852.154,96 | ||||
| Total Liquido | R$ 852.154,96 | ||||