Dados do Empenho:

Número:05010777

Valor Total do Empenho:R$ 176.308,74

Valor Total Liquidado:R$ 31.779,81

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 144.528,93

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:200222070401

Valor Total do Contrato:R$ 1.925.874,15

Valor Empenhado:R$ 1.016.301,16

Saldo a empenhar:R$ 909.572,99

Liquidação: 05010777.003

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

65 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA URBANA

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0958900

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 12.103,03

Valor Líquido: R$ 12.103,03

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 20/04/2026


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL), ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA - GUARDA CIVIL MUNICIPAL. VALOR BRUTO = R$ 12.686,61 - TAXA ADMINISTRATIVA = R$ 583,58, PERFAZENDO -SE O VALOR LIQUIDO DE R$ 12.103,03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.287,591,00R$ 6.287,59
#5696DIESEL. (LITRO)R$ 5.815,441,00R$ 5.815,44
Total BrutoR$ 12.103,03
Total LiquidoR$ 12.103,03
NÚMERO DA NOTA: 0958900

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 117X.1271.3080.4225399-w

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.