- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010658.006
Número:05010658
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.540,68
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.459,32
Liquidação: 05010658.006
Liquidada em: 30/04/2026Unidade Gestora:
44 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTEFornecedor: COGERH-COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS (74.075.938/0001-07)
Tipo de Nota Fiscal: Fatura
Nº da Fatura: 000303931
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 944,11
Valor Líquido: R$ 944,11
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 20/04/2026
Histórico:
Liquidação referente aos serviços de fornecimento de água e esgoto do ESTÁDIO MUNICIPAL PREFEITO ALMIR DUTRA - AV. ESTRUTURANTES, 204 - PARQUE ANTÔNIO JUSTA, conforme nº de fatura 000303931.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 944,11 | 1,00 | R$ 944,11 | |
| Total Bruto | R$ 944,11 | ||||
| Total Liquido | R$ 944,11 | ||||
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total