Dados do Empenho:

Número:05010873

Valor Total do Empenho:R$ 49.283,64

Valor Total Liquidado:R$ 22.733,06

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.550,58

Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:159122070401

Valor Total do Contrato:R$ 3.366.353,08

Valor Empenhado:R$ 1.407.769,60

Saldo a empenhar:R$ 1.958.583,48

Liquidação: 05010873.003

Liquidada em: 06/05/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 0958902

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 6.857,82

Valor Líquido: R$ 6.857,82

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 22/04/2026


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF N° 0958902 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 6.857,821,00R$ 6.857,82
Total BrutoR$ 6.857,82
Total LiquidoR$ 6.857,82
NÚMERO DA NOTA: 0958902

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/04/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 156P924560011462699V

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.