- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05020047.003
Número:05020047
Valor Total do Empenho:R$ 339.680,44
Valor Total Liquidado:R$ 57.900,05
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 281.780,39
Número:081002/26-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 21.050.383,42
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 21.105.526,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081026020543
Valor Total do Contrato:R$ 339.680,44
Valor Empenhado:R$ 339.680,44
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 05020047.003
Liquidada em: 29/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: PROJEB - PROJETO EDUCACIONAL BETEL (08.949.441/0001-46)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 19.514,46
Valor Líquido: R$ 19.514,46
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 24/04/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação relativa ao atendimento de crianças de Pré I (4 anos), em regime de tempo integral, em creche mantidas pela contratada, referente ao mês de abril de 2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34803 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - PROJETO BETEL (SERVIÇO) | R$ 306,35 | 56,00 | R$ 17.155,60 | |
| #34804 | ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DO PRÉ I MANTIDAS POR ENTIDADES COMUNITÁRIAS - PROJETO BETEL (SERVIÇO) | R$ 336,98 | 7,00 | R$ 2.358,86 | |
| Total Bruto | R$ 19.514,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 19.514,46 | ||||