Dados do Empenho:

Número:02030266

Valor Total do Empenho:R$ 5.665,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.665,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02030266.001

Liquidada em: 04/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 5585

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.665,00

Valor Líquido: R$ 5.597,02

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 28/04/2026


Histórico:

Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 5585, decorrente do contrato N° 0810.25.01.24.231
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#31728FEIJÃO CARIOCA TIPO I. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1 KG, COM DATA DE EMPACOTAMENTO, VALIDADE E CÓDIGO DE BARRAS. GRÃO ÍNTEGRO E UNIFORME, SEM MISTURA, LIVRE DE INSETOS, MICRO-ORGANISMOS OU OUTRAS IMPUREZAS QUE POSSAM COMPROMETER O ARMAZENAMENTO OU CONSUMO HUMANO. VALIDADE MÍNIMA DE 05 (CINCO) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (KG)R$ 9,29500,00R$ 4.645,00
#31737ÓLEO VEGETAL DE SOJA. ÓLEO VEGETAL DE SOJA COMESTÍVEL, ISENTO DE RANÇO E SUBSTÂNCIAS IMPRÓPRIAS PARA O CONSUMO. EMBALAGEM PRIMÁRIA TRANSPARENTE “PET” DE 900ML. VALIDADE MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES DA DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (PET)R$ 10,20100,00R$ 1.020,00
Total BrutoR$ 5.665,00
Total LiquidoR$ 5.665,00
NÚMERO DA NOTA: 5585

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 20/04/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.40.498.101/0001-59.55.001.000005585.1.87354522.7

Número do Protocolo: 223260040083697

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0001 - AlimentaçãoExtraorçamentárioR$ 5.665,001,20%R$ 67,98
Total das Retenções: R$ 67,98
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0705007807/05/2026R$ 5.665,00