Dados do Empenho:

Número:05010931

Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00

Valor Total Liquidado:R$ 32.520,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.420,00

Dados da Licitação:

Número:149205/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00

Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225102208

Valor Total do Contrato:R$ 496.000,00

Valor Empenhado:R$ 86.105,00

Saldo a empenhar:R$ 409.895,00

Liquidação: 05010931.005

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 35

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 5.415,00

Valor Líquido: R$ 5.415,00

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 29/04/2026


Histórico:

liquidação da NF 35 - Março - Andreza Dias.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,003,00R$ 4.590,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,000,50R$ 825,00
Total BrutoR$ 5.415,00
Total LiquidoR$ 5.415,00
NÚMERO DA NOTA: 35

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/04/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 634365080

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.