Dados do Empenho:

Número:05010077

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 76.776,75

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 223.223,25

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010077.005

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 16.507,80

Valor Líquido: R$ 16.507,80

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/04/2026


Histórico:

Ref. Fopag Aux. Transporte Comp. Mai/2026.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 16.507,801,00R$ 16.507,80
Total BrutoR$ 16.507,80
Total LiquidoR$ 16.507,80
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004026530/04/2026R$ 16.507,80