Dados do Empenho:

Número:05010053

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.475,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 29.524,20

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010053.005

Liquidada em: 29/04/2026

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.878,50

Valor Líquido: R$ 3.878,50

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 29/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 3.878,501,00R$ 3.878,50
Total BrutoR$ 3.878,50
Total LiquidoR$ 3.878,50
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004025730/04/2026R$ 3.878,50