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- Liquidação Nº 05010159.004
Número:05010159
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.408,64
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.591,36
Liquidação: 05010159.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.102,16
Valor Líquido: R$ 1.102,16
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.102,16 | 1,00 | R$ 1.102,16 | |
| Total Bruto | R$ 1.102,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.102,16 | ||||