Dados do Empenho:

Número:05010377

Valor Total do Empenho:R$ 180.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.587,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 140.412,17

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010377.006

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 283,60

Valor Líquido: R$ 283,60

Competência: Março/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

FOPAG REF MAR26 - ESTAG ADM CENTRAL - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 283,601,00R$ 283,60
Total BrutoR$ 283,60
Total LiquidoR$ 283,60
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.