Dados do Empenho:

Número:05010442

Valor Total do Empenho:R$ 15.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.026.295,84

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.973.704,16

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010442.005

Liquidada em: 27/04/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 465.657,94

Valor Líquido: R$ 387.905,44

Competência: Abril/2026

Mês da Folha: Abril

Ano da Folha: 2026

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/04/2026


Data de Solicitação 27/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE )R$ 465.657,941,00R$ 465.657,94
Total BrutoR$ 465.657,94
Total LiquidoR$ 465.657,94
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASILPagar/RecolherR$ 758,79
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 5.915,54
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.473,25
INSS a RecolherReterR$ 43.674,02
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 12.156,44
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDAPagar/RecolherR$ 16,28
Vale TransportePagar/RecolherR$ 6.586,32
Faltas*Pagar/RecolherR$ 1.762,98
RestituiçõesPagar/RecolherR$ 1.870,83
SUDACREDPagar/RecolherR$ 3.036,85
PLANO DE SAÚDE ODONTOARTPagar/RecolherR$ 501,20
Total das Retenções: R$ 77.752,50
Total Pago: R$ 465.657,94 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2904069329/04/2026R$ 465.657,94