Dados do Empenho:

Número:10030015

Valor Total do Empenho:R$ 201.160,83

Valor Total Liquidado:R$ 201.160,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:

Número:14.004/2025PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 5.075.249,62

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.908.212,28

Saldo a Contratar:R$ 2.167.037,34

Dados do Contrato:

Número:149026020504

Valor Total do Contrato:R$ 1.644.423,54

Valor Empenhado:R$ 342.450,24

Saldo a empenhar:R$ 1.301.973,30

Liquidação: 10030015.004

Liquidada em: 22/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (02.908.738/0001-87)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 3411

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 43.621,45

Valor Líquido: R$ 43.097,99

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 05/05/2026


Histórico:

Solicitação de liquidação referente à aquisição de insumos e instrumental odontológicos, fundamentado no PE Nº 14.004/2025 e ATA 14.011/2025, sob o Contrato Nº 1490.26.02.05.04.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#12273ANESTESICO DE PRILOCAINA A 3% C/ FELIPRESSINA(OCTAPRESSINA 0,3UI) (CAIXA)R$ 115,0050,00R$ 5.750,00
#12351CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. COMPOSICAO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACA. (KIT)R$ 33,4050,00R$ 1.670,00
#13759CIMENTO ENDODÔNTICO (PÓ/LÍQUIDO). COMPOSIÇÃO DESTINADA A SERVIR COMO AGENTE ANTI-SÉPTICO, ANTIBIÓTICA E ESTIMULANTE DA REPARAÇÃO TECIDUAL EM PROCEDIMENTOS ENDODÔNTICOS EM GERAL. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO: 01 FRASCO DE PÓ E 01 FRASCO DE LÍQUIDO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE (KIT)R$ 66,003,00R$ 198,00
#17546CUNHA DE MADEIRA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES DE CORES E ESPESSURAS VARIADAS, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (PACOTE)R$ 10,0010,00R$ 100,00
#34039FIO SUTURA NYLON 4-0 (CAIXA)R$ 47,72125,00R$ 5.965,00
#23676FIXADOR DENTAL, SOLUCAO PRONTA PARA O USO EM PROCESSO MANUAL (FRASCO)R$ 26,105,00R$ 130,50
#13768GRAU CIRÚRGICO 15X100. BOBINAS COMPOSTAS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO + FILME LAMINADO POLIÉSTER/POLIPROPILENO, POSSIBILITANDO ABERTURA ASSÉPTICA, IMPRESSAS COM TINTAS INDICATIVAS PARA OS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO. (BOBINA)R$ 82,7475,00R$ 6.205,50
#12259BOBINAS COMPOSTAS DE PAPEL GRAU CIRURGICO + FILME LAMINADO 25X100 (BOBINA)R$ 118,8075,00R$ 8.910,00
#34052LIMA FLEXOFILE 25MM, Nº15. CAIXA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. UNIDADE: CAIXA COM 06 UNIDADES. (KIT)R$ 29,7015,00R$ 445,50
#34049LIMA SÉRIE ESPECIAL 21MM #10 (KIT)R$ 37,3320,00R$ 746,60
#34061LUVA NITRÍLICA TAMANHO G (CAIXA)R$ 27,7310,00R$ 277,30
#34060LUVA NITRÍLICA TAMANHO M (CAIXA)R$ 27,7810,00R$ 277,80
#23678PAPEL CARBONO P/ARTICULACAO, CARTELA CONTENDO 12 FOLHAS (CARTELA)R$ 4,25100,00R$ 425,00
#12391RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL - COR B1- RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL- COR B1 (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 68,4015,00R$ 1.026,00
#22769SISTEMA ADESIVO PARA ESMALTE E DENTINA (UNIDADE )R$ 67,15150,00R$ 10.072,50
#34065SOLUÇÃO HEMOSTÁTICA (FRASCO)R$ 40,9730,00R$ 1.229,10
#17551VERNIZ COM FLÚOR. CONTÉM 5% DE FLUORETO DE SÓDIO EM UMA BASE ADESIVA DE RESINAS NATURAIS. APRESENTAÇÃO: KIT CONTENDO 1 FRASCO COM 10M DE VERNIZ E 1 FRASCO COM 10 ML DE SOLVENTE PRA O VERNIZ, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, LOTE DO FABRICANTE, DATAS DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, PROCEDÊNCIA E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. (KIT)R$ 38,535,00R$ 192,65
Total BrutoR$ 43.621,45
Total LiquidoR$ 43.621,45
NÚMERO DA NOTA: 3411

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 29/04/2026

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2604.02.908.738/0001-87.55.001.000003411.1.01817602.0

Número do Protocolo: 223260043593481

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 43.621,451,20%R$ 523,46
Total das Retenções: R$ 523,46
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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