Dados do Empenho:

Número:05010932

Valor Total do Empenho:R$ 146.820,00

Valor Total Liquidado:R$ 137.460,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.360,00

Dados da Licitação:

Número:149201/25-ILC

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.784.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.784.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:149225080709

Valor Total do Contrato:R$ 500.000,00

Valor Empenhado:R$ 330.045,00

Saldo a empenhar:R$ 169.955,00

Liquidação: 05010932.005

Liquidada em: 12/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: DAMASCENO SERVICOS DE SAUDE LTDA (48.325.809/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 56

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 2.475,00

Valor Líquido: R$ 2.475,00

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 06/05/2026


Histórico:

liquidação NF 56 - Referente a março - Dra. Lorrana.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,50R$ 2.475,00
Total BrutoR$ 2.475,00
Total LiquidoR$ 2.475,00
NÚMERO DA NOTA: 56

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 04/05/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 719014006

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1305015513/05/2026R$ 2.475,00