Dados do Empenho:

Número:05010827

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 320,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.679,65

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010827.004

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

69 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 94,87

Valor Líquido: R$ 94,87

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 30/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 94,871,00R$ 94,87
Total BrutoR$ 94,87
Total LiquidoR$ 94,87
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 94,87 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004030830/04/2026R$ 94,87