Dados do Empenho:

Número:02020235

Valor Total do Empenho:R$ 247.322,50

Valor Total Liquidado:R$ 131.415,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 115.907,50

Dados da Licitação:

Número:01.013/2023PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 28.688.041,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 20.712.076,25

Saldo a Contratar:R$ 7.975.965,66

Dados do Contrato:

Número:220124030101

Valor Total do Contrato:R$ 17.578.955,00

Valor Empenhado:R$ 1.092.985,50

Saldo a empenhar:R$ 16.485.969,50

Liquidação: 02020235.005

Liquidada em: 14/05/2026

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: IMEDIATA PRODUCOES GRAFICAS LTDA (45.205.637/0001-52)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 606

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 7.200,00

Valor Líquido: R$ 7.056,00

Competência: Maio/2026


Data de Solicitação 07/05/2026


Histórico:

Valor referente a confecção de materiais de gráficos a serem utilizados na durante ações da Semana do Bebê 2026, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24712IMPRESSÃO DIGITAL UV ADESIVO LEITOSO TAM A4, 4X0 COR (CENTO)R$ 600,0012,00R$ 7.200,00
Total BrutoR$ 7.200,00
Total LiquidoR$ 7.200,00
NÚMERO DA NOTA: 606

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 05/05/2026

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
ISS1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.ExtraorçamentárioR$ 7.200,002,00%R$ 144,00
Total das Retenções: R$ 144,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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