Dados do Empenho:

Número:02030220

Valor Total do Empenho:R$ 59.110,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.975,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.135,00

Dados da Licitação:

Número:149205/25-IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.572.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.932.000,00

Saldo a Contratar:R$ 1.640.000,00

Dados do Contrato:

Número:149225102209

Valor Total do Contrato:R$ 340.000,00

Valor Empenhado:R$ 111.020,00

Saldo a empenhar:R$ 228.980,00

Liquidação: 02030220.003

Liquidada em: 13/05/2026

Unidade Gestora:

01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Fornecedor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 16

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.130,00

Valor Líquido: R$ 14.130,00

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 11/05/2026


Histórico:

liquidação da NF 16 - Referente à Abril - Lia Marinho.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20526EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.530,006,00R$ 9.180,00
#20527EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 1.650,001,00R$ 1.650,00
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 1.650,002,00R$ 3.300,00
Total BrutoR$ 14.130,00
Total LiquidoR$ 14.130,00
NÚMERO DA NOTA: 16

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 11/05/2026

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 23044001252538054000109000000000001626050283314348

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.