- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040200.001
Número:01040200
Valor Total do Empenho:R$ 28.173,91
Valor Total Liquidado:R$ 28.173,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040200.001
Liquidada em: 19/05/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOSE DANTAS SOBRINHO (03.798.341/0001-42)
Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não
Valor Total da Liquidação: R$ 28.173,91
Valor Líquido: R$ 28.173,91
Competência: Abril/2026
Data de Solicitação 08/05/2026
Histórico:
REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VI (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.44Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #24741 | INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS) | R$ 28.173,91 | 1,00 | R$ 28.173,91 | |
| Total Bruto | R$ 28.173,91 | ||||
| Total Liquido | R$ 28.173,91 | ||||