Dados do Empenho:

Número:01040208

Valor Total do Empenho:R$ 28.173,89

Valor Total Liquidado:R$ 28.173,89

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040208.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO DA EMEF JOAQUIM AGUIAR (10.872.753/0001-40)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.173,89

Valor Líquido: R$ 28.173,89

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 08/05/2026


Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VI (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.42
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 28.173,891,00R$ 28.173,89
Total BrutoR$ 28.173,89
Total LiquidoR$ 28.173,89
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2505002225/05/2026R$ 28.173,89