Dados do Empenho:

Número:01040210

Valor Total do Empenho:R$ 28.173,92

Valor Total Liquidado:R$ 28.173,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040210.001

Liquidada em: 19/05/2026

Unidade Gestora:

10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU VAL DENIA ACELINO DA SILVA (01.924.834/0001-56)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 28.173,92

Valor Líquido: R$ 28.173,92

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 08/05/2026


Histórico:

REFERENTE AO VALOR DE DESPESAS COM CUSTEIO INCISO VI (ABRIL/2026), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO N° 0810.26.0105.86
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#24741INCISO VI - CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE CONCORRAM PARA A MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA E PEDAGÓGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO (ENTIDADES BENEFICIADAS)R$ 28.173,921,00R$ 28.173,92
Total BrutoR$ 28.173,92
Total LiquidoR$ 28.173,92
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2505003025/05/2026R$ 28.173,92