Dados do Empenho:

Número:05010661

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 431,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.568,26

Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 05010661.025

Liquidada em: 30/04/2026

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 55,82

Valor Líquido: R$ 55,82

Competência: Abril/2026


Data de Solicitação 30/04/2026


Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE )R$ 55,821,00R$ 55,82
Total BrutoR$ 55,82
Total LiquidoR$ 55,82
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 55,82 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3004037030/04/2026R$ 55,82