Dados do Empenho:

Número:10030020

Valor Total do Empenho:R$ 8.919,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.919,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:10030020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.919,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.919,00

Pagamento 30030064

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 03 - DIARIAS - NO EXTERIOR

Credor: ANTONIA ARAUJO DA SILVA ALMEIDA (513.520.443-15)

Valor Total: R$ 8.919,00

Valor Líquido Pago: R$ 8.919,00


Histórico:

03 (Três) diárias, conforme a portaria n° 616, de 10 de março de 2026, para a servidora pública Antônia Araújo da Silva Almeida, a qual empreendeu viagem oficial a América do Sul - Buenos Aires/Argentina, no período de 15 a 18 de março de 2026, com a finalidade de atender convite do Ministério do Turismo do Brasil, para participar do evento "Ativação das Festas Juninas - São João em Buenos Aires". Na oportunidade, será apresentado o São João de Maracanaú.