- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030019
Número:05010289
Valor Total do Empenho:R$ 4.712,24
Valor Total Liquidado:R$ 4.712,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010289.001
Valor Total da Liquidação:R$ 4.712,24
Valor Total Liquidado:R$ 4.655,69
Pagamento 31030019
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL
Credor: MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (11.958.200/0001-78)
Valor Total: R$ 4.712,24
Valor do IRRF: R$ 56,55
Valor Líquido Pago: R$ 4.655,69
Histórico:
MARÇO/26.