Dados do Empenho:

Número:05010289

Valor Total do Empenho:R$ 4.712,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.712,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010289.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.712,24

Valor Total Liquidado:R$ 4.655,69

Pagamento 31030019

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 35 - MATERIAL LABORATORIAL

Credor: MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA (11.958.200/0001-78)

Valor Total: R$ 4.712,24

Valor do IRRF: R$ 56,55

Valor Líquido Pago: R$ 4.655,69


Histórico:

MARÇO/26.