- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030042
Número:05010278
Valor Total do Empenho:R$ 84.187,37
Valor Total Liquidado:R$ 31.076,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.110,57
Número:05010278.002
Valor Total da Liquidação:R$ 10.063,13
Valor Total Liquidado:R$ 9.580,10
Pagamento 31030042
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)
Valor Total: R$ 10.063,13
Valor do IRRF: R$ 483,03
Valor Líquido Pago: R$ 9.580,10
Histórico:
Fevereiro/2026.