Dados do Empenho:

Número:05010278

Valor Total do Empenho:R$ 84.187,37

Valor Total Liquidado:R$ 31.076,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 53.110,57

Dados da Liquidação:

Número:05010278.002

Valor Total da Liquidação:R$ 10.063,13

Valor Total Liquidado:R$ 9.580,10

Pagamento 31030042

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: MARQUISE SERVICOS AMBIENTAIS S/A (21.635.363/0001-73)

Valor Total: R$ 10.063,13

Valor do IRRF: R$ 483,03

Valor Líquido Pago: R$ 9.580,10


Histórico:

Fevereiro/2026.